lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24020008 - DATA: 24/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24020008
Data: 24/02/2023
Valor: R$ 52.002,24
Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓBILIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/03/2023 3034 2023 5.551,60
17/04/2023 3105 2023 7.000,00
18/04/2023 3138 2023 7.085,85
19/04/2023 3140 2023 9.420,00
08/05/2023 3179 2023 5.734,73
10/05/2023 3185 2023 830,00
11/05/2023 3189 2023 3.910,00
12/05/2023 3192 2023 6.054,88
17/05/2023 3200 2023 6.415,18
Quantidade: 9 Valor total: 52.002,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/05/2023 31050060 2023 830,00
11/07/2023 11070087 2023 5.734,73
11/07/2023 11070088 2023 6.054,88
11/07/2023 11070089 2023 5.551,60
12/07/2023 12070009 2023 3.910,00
12/07/2023 12070010 2023 7.000,00
10/08/2023 10080043 2023 7.085,85
08/12/2023 08120067 2023 863,58
08/12/2023 08120068 2023 5.551,60
08/12/2023 08120069 2023 9.420,00
Quantidade: 10 Valor total: 52.002,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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