lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020025 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020025
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 13.750,00
Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URUBURETAMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2022 193 2022 1.250,00
29/03/2022 6 2022 1.250,00
28/04/2022 10 2022 1.250,00
30/05/2022 17 2022 1.250,00
29/06/2022 21 2022 1.250,00
28/07/2022 29 2022 1.250,00
30/08/2022 33 2022 1.250,00
27/09/2022 40 2022 1.250,00
25/10/2022 44 2022 1.250,00
29/11/2022 50 2022 1.250,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030017 2022 1.250,00
31/03/2022 31030009 2022 1.250,00
04/05/2022 04050019 2022 1.250,00
10/06/2022 10060093 2022 1.250,00
01/07/2022 01070031 2022 1.250,00
04/08/2022 04080012 2022 1.250,00
31/08/2022 31080005 2022 1.250,00
30/09/2022 30090079 2022 1.250,00
10/11/2022 10110072 2022 1.250,00
07/12/2022 07120118 2022 1.250,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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