Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TAXA ART OBRA / SERVIÇO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ CREA-CE, CONFORME NÚMERO CE20261883703 DE LEVANTAMENTO, ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO, MEMORIAL D [...]
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20050002 |
108,39 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 10040008
06.189.855/0001-99
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11394331000124005, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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20050001 |
3.675,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 17040004
41.262.099/0001-87
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, [...]
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19050003 |
7.583,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CATAVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEM [...]
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19050002 |
143,19 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
07.593.626/0001-06
TJM PAULA EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, CA [...]
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14050001 |
2.785,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, CANTO ESCURO E CA [...]
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14050002 |
9.010,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 17040003
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, CA [...]
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11050003 |
26.963,10 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 15040009
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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11050004 |
7.453,12 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 27040013
12.418.516/0001-30
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TONER (BROTHER E PANTUM) E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORES E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICAS LOTADAS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA [...]
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11050005 |
1.904,87 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTE, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUT [...]
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11050007 |
2.153,30 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08040008
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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11050001 |
28.926,17 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040016
07.593.626/0001-06
TJM PAULA EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE.
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11050011 |
17.150,36 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040041
05.194.107/0002-12
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE URUBURETAMA/C [...]
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11050015 |
58.252,20 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
***.667.003-**
ANA ELIZABETE RIBEIRO BASTOS RODRIGUES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PIRES CHAVES, Nº 1240, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CEI BRANCA DE NEVE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUB [...]
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11050008 |
1.600,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010031
***.385.453-**
MARIA ALINE SANTOS SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ PIRES CHAVES S/Nº, BAIRRO ANGELIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E. E. I. F. IOLANDA PINHEIRO HOLANDA JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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11050012 |
2.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09010003
***.864.393-**
JOSEFA SALES DE MESQUITA FELIX
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO (SEDE) DE SANTA LUZIA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO REFORÇO ESCOLAR DA E. E. I. F. DAVID SALES PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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11050013 |
1.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJ [...]
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11050002 |
34.149,70 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040046
28.036.437/0001-02
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE.
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11050010 |
98.442,80 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040056
12.418.516/0001-30
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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11050014 |
345,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040012
51.183.508/0001-03
AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, COLETA DE DADOS DE MATRICULAS E SEUS FATORES DE PONDERAÇÃO, PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAM [...]
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11050017 |
28.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010036
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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11050018 |
3.797,41 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040017
44.041.355/0001-02
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO NAS CAIXAS OU CISTERNAS COM CAPACIDADE DE 1 A 10 MIL LITROS DE ÁGUA LOCALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE ENSINO MUNICIPAL DESTE [...]
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11050019 |
11.850,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 07040001
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICAS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE.
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11050009 |
10.800,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040021
43.728.196/0001-48
M.B MOVEIS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES: EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA REDE ENSINO FUND [...]
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11050016 |
8.100,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
11.394.331/0001-70
FOLHA - CREDENCIAMENTO LEI 657/LEI 739 MUNIP.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS ESPECIALISTAS, TÉCNICOS DE ENFERMAGENS E PSICÓLOGOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO [...]
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08050149 |
169.600,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
11.394.331/0001-70
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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08050153 |
1.294,18 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
11.394.331/0001-70
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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08050154 |
37.777,84 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
11.394.331/0001-70
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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08050157 |
32.350,92 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040117
11.394.331/0001-70
FOLHA - MAIS MEDICOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS.
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08050002 |
25.300,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
11.394.331/0001-70
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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08050152 |
2.588,36 |
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