Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070019
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
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22070009 |
37.461,59 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070020
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
|
22070010 |
22.151,17 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070021
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
|
22070011 |
39.028,18 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070022
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO H [...]
|
22070012 |
28.963,50 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070023
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO H [...]
|
22070013 |
45.775,03 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070025
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
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22070014 |
26.934,65 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 07070001
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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22070015 |
11.928,63 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070010
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070016 |
7.667,80 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070014
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070017 |
5.297,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070018 |
16.847,20 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 13040030
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070019 |
3.620,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070020 |
9.198,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070007
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070021 |
4.599,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 13040031
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070022 |
5.792,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070013
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070023 |
9.199,70 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070003
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
|
22070003 |
12.690,73 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
|
22070025 |
41.266,02 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
|
22070026 |
18.460,14 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
|
22070027 |
54.881,80 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070006
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
|
22070028 |
14.882,41 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
|
22070029 |
51.841,85 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070005
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
|
22070030 |
25.515,02 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 13070008
36.469.052/0001-59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA / COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
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22070036 |
1.026,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 19060022
***.760.203-**
UBIRAJARA INDIO DO CEARÁ FREITAS COÊLHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MAJOR SALES Nº 512 ? CENTRO ? URUBURETAMA-CE, COM FINS NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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22070002 |
2.500,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22060007
***.836.483-**
NICODEMOS ANDRADE COSTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SERRA DO SITIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.E.I.F. FRANCISCO DA COSTA AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URU [...]
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22070024 |
500,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060024
03.586.067/0003-00
DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ENTIDADE ADEQUADA DA SRA. ANTÔNIA MARA DA SILVA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CUIDADOS ESPECIAIS DE VIDA, SAÚDE E SOCIOFAMI [...]
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22070001 |
3.451,33 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 05010118
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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22070033 |
15.318,09 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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22070031 |
44,12 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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22070032 |
44.049,73 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 13070006
36.469.052/0001-59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA / COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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22070034 |
1.148,80 |
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