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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 3105 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2026 - 14:50:19
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
22/07/2026 EMPENHO: 06070019
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
22070009 37.461,59
22/07/2026 EMPENHO: 06070020
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
22070010 22.151,17
22/07/2026 EMPENHO: 06070021
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
22070011 39.028,18
22/07/2026 EMPENHO: 06070022
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO H [...]
22070012 28.963,50
22/07/2026 EMPENHO: 06070023
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO H [...]
22070013 45.775,03
22/07/2026 EMPENHO: 06070025
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANU [...]
22070014 26.934,65
22/07/2026 EMPENHO: 07070001
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SE [...]
22070015 11.928,63
22/07/2026 EMPENHO: 03070010
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070016 7.667,80
22/07/2026 EMPENHO: 03070014
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070017 5.297,00
22/07/2026 EMPENHO: 03070009
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070018 16.847,20
22/07/2026 EMPENHO: 13040030
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070019 3.620,00
22/07/2026 EMPENHO: 03070005
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070020 9.198,00
22/07/2026 EMPENHO: 03070007
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070021 4.599,00
22/07/2026 EMPENHO: 13040031
49.401.214/0001-69
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070022 5.792,00
22/07/2026 EMPENHO: 03070013
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070023 9.199,70
22/07/2026 EMPENHO: 06070003
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
22070003 12.690,73
22/07/2026 EMPENHO: 06070002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
22070025 41.266,02
22/07/2026 EMPENHO: 06070001
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
22070026 18.460,14
22/07/2026 EMPENHO: 06070007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
22070027 54.881,80
22/07/2026 EMPENHO: 06070006
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
22070028 14.882,41
22/07/2026 EMPENHO: 06070004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
22070029 51.841,85
22/07/2026 EMPENHO: 06070005
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
22070030 25.515,02
22/07/2026 EMPENHO: 13070008
36.469.052/0001-59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA / COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
22070036 1.026,88
22/07/2026 EMPENHO: 19060022
***.760.203-**
UBIRAJARA INDIO DO CEARÁ FREITAS COÊLHO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MAJOR SALES Nº 512 ? CENTRO ? URUBURETAMA-CE, COM FINS NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
22070002 2.500,00
22/07/2026 EMPENHO: 22060007
***.836.483-**
NICODEMOS ANDRADE COSTA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SERRA DO SITIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.E.I.F. FRANCISCO DA COSTA AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URU [...]
22070024 500,00
22/07/2026 EMPENHO: 01060024
03.586.067/0003-00
DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ENTIDADE ADEQUADA DA SRA. ANTÔNIA MARA DA SILVA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CUIDADOS ESPECIAIS DE VIDA, SAÚDE E SOCIOFAMI [...]
22070001 3.451,33
22/07/2026 EMPENHO: 05010118
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22070033 15.318,09
22/07/2026 EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
22070031 44,12
22/07/2026 EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
22070032 44.049,73
22/07/2026 EMPENHO: 13070006
36.469.052/0001-59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA / COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
22070034 1.148,80

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