Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010122
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE CONTRAPARTIDA PARA INCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORME PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO (PPI), CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE S [...]
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21050014 |
11.089,64 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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21050001 |
32.903,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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21050002 |
18.333,70 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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21050003 |
45.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 16040001
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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21050005 |
69.143,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A [...]
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21050010 |
148,50 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030031
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CATAVENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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21050011 |
148,50 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040120
29.655.567/0001-88
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANALISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBR [...]
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21050006 |
6.100,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06030012
13.025.973/0001-27
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URUBURETAMA/CE.
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21050008 |
7.350,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06030012
13.025.973/0001-27
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URUBURETAMA/CE.
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21050009 |
7.350,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
32.593.430/0001-50
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11394331000125005, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO NERY FILHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
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21050012 |
1.898,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
32.593.430/0001-50
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11394331000125005, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO NERY FILHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
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21050013 |
16.600,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040138
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, INDUSTRIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMP: 04/2026.
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20050072 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040137
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMP: 04/2026.
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20050070 |
617,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040136
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMP: 04/2026.
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20050068 |
1.158,18 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040135
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE DES. RURAL - COMP: 04/2026.
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20050066 |
212,62 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040134
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMP: 04/2026.
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20050064 |
2.441,44 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040133
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP: 04/2026.
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20050062 |
2.860,21 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040132
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMP: 04/2026.
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20050060 |
12.649,94 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040129
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMP: 04/2026.
|
20050003 |
316.841,79 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040130
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - COMP: 04/2026.
|
20050004 |
116.215,68 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030135
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - COMP: 03/2026.
|
20050005 |
2.184,18 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040131
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - COMP:04/2026.
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20050006 |
989,43 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - COMP: 05/2026.
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20050074 |
56.953,05 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS - COMP: 04/2026.
|
20050059 |
1.901,12 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040127
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMP: 04/2026.
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20050056 |
415,24 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040126
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL - COMP: 04/2026.
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20050054 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010122
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE CONTRAPARTIDA PARA INCENTIVO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORME PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO (PPI), CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE S [...]
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20050078 |
21.279,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040060
10.782.385/0001-40
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIP [...]
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20050039 |
495,04 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08040007
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSA [...]
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20050045 |
32.527,40 |
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