lC - Lista de restos a pagar.

OPÇÕES DE FILTRO - RESTOS A PAGAR Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2025 Foram encontradas 247 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/03/2025 - 14:56:07
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2025
ANTONIO MURILO VIDAL SALES
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100048
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2025
LETICIA SILVA CASTRO
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100047
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2025
NADIA NOGUEIRA GOMES
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100050
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010022 - DATA: 20/01/2025
BARBARA LIMA PARENTE
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100049
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2025
TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CAVALCANTI
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100052
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100051
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
CAIO VIANA PINHEIRO
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, E L [...]
01100054
2024
2.300,00
PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RE [...]
02120091
2024
28.272,06
PAGAMENTO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE PSF/PAB NESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RE [...]
02120092
2024
15.986,67
PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 12.09.0003. - REF. AO MES DEZ/2024.
14110001
2024
3.516,94
PAGAMENTO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
19120017
2024
3.990,00
PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
19120019
2024
1.439,60
PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2025
CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RSS -GRUPOS A, B E E, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO LOC [...]
02120058
2024
6.313,66
PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26120006
2024
268,25
PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26120007
2024
768,82
PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26120008
2024
1.707,20
PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 13.08.0002. COMPETEN [...]
14110003
2024
269,97
PAGAMENTO: 20010037 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17.06.0002. COMPETENCIA 12/2 [...]
04100001
2024
1.043,14
PAGAMENTO: 20010038 - DATA: 20/01/2025
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26120009
2024
439,20
PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2025
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ENTERAL E ORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS POR RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU MEDIDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
03120004
2024
5.472,00
PAGAMENTO: 20010040 - DATA: 20/01/2025
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. MEDICO HOSPI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
06120007
2024
2.812,50
PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0162. COM [...]
12090002
2024
3.461,40
PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
02120080
2024
295,00
PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA [...]
02120079
2024
147,50
PAGAMENTO: 20010044 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02120078
2024
118,00
PAGAMENTO: 20010046 - DATA: 20/01/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (TAMANHO INFANTIL), PARA O NM DE KAYLANE GOMES DANTAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
30120008
2024
350,00
PAGAMENTO: 20010047 - DATA: 20/01/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE NM DE KAYLANE GOMES DANTAS. TRANSLADO PERFAZENDO 104KM, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
30120009
2024
644,80
PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
QUALITY IMOBILIARIA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO FORMATO GALPÃO, SITUADO NA RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS Nº 179, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO DA PREFEIT [...]
05080011
2024
3.000,00
PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
02120232
2024
4.541,02
PAGAMENTO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMP 12/2024.
02120198
2024
11.862,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024